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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Pedra perfumada 3,59 35,90
1.00 Esponja c/ 04 unidades 6,25 6,25
3.00 Desinfetante c/ 05 litros 21,99 65,97
2.00 Alvejante sem cloro c/ 05 litros 23,99 47,98
6.00 Detergente de louça 2,99 17,94
30.00 Papel interfolhado Finalidade: Para uso na UBS da Sede 19,99 599,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 Pedra perfumada Esponja c/ 04 unidades Desinfetante c/ 05 litros Alvejante sem cloro c/ 05 litros Detergente de louça Papel interfolhado Finalidade: Para uso na UBS da Sede 773,74
07/06/2023 Pedra perfumada Esponja c/ 04 unidades Desinfetante c/ 05 litros Alvejante sem cloro c/ 05 litros Detergente de louça Papel interfolhado Finalidade: Para uso na UBS da Sede 773,74
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 773,74
TOTAL 773,74 773,74 773,74
SALDO A PAGAR 0,00