| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner SP`3510 Finalidade: Para uso na Secretaria | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Toner SP`3510 Finalidade: Para uso na Secretaria | 290,00 | ||
| 12/06/2023 | Toner SP`3510 Finalidade: Para uso na Secretaria | 290,00 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3660/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856559 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||