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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 369 Data de lançamento: 13/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Embuchamento 380,00 380,00
2.00 Retentor cubo dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro-ônibus IJZ 9681., CFE OC. NR 96/2023,ANEXA. 28,30 56,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2023 Embuchamento Retentor cubo dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro-ônibus IJZ 9681., CFE OC. NR 96/2023,ANEXA. 436,60
23/01/2023 Embuchamento Retentor cubo dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Micro-ônibus IJZ 9681., CFE OC. NR 96/2023,ANEXA. 436,60
23/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 436,60
TOTAL 436,60 436,60 436,60
SALDO A PAGAR 0,00