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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3758 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500)
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023- SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DENTISTA FABIELEI ZENI. 7.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023- SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DENTISTA FABIELEI ZENI. 7.600,00
06/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023- SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DENTISTA FABIELEI ZENI. 7.600,00
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3758/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.600,00
TOTAL 7.600,00 7.600,00 7.600,00
SALDO A PAGAR 0,00