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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Diárias-Adelar Lamperth
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TOLEDO-PR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023- LEVAR PACIENTES, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TOLEDO-PR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023- LEVAR PACIENTES, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 360,00
06/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TOLEDO-PR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023- LEVAR PACIENTES, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 360,00
13/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3761/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854143 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00