| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Adelar Lamperth | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TOLEDO-PR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023- LEVAR PACIENTES, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TOLEDO-PR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023- LEVAR PACIENTES, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 06/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TOLEDO-PR NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023- LEVAR PACIENTES, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 360,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3761/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854143 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||