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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3816 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 718,00 1.436,00
2.00 Kit batente 29,00 58,00
2.00 Coxim amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 215,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 Amortecedor dianteiro Kit batente Coxim amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 1.924,00
23/06/2023 Amortecedor dianteiro Kit batente Coxim amortecedor dianteiro Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 1.924,00
03/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3816/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.924,00
TOTAL 1.924,00 1.924,00 1.924,00
SALDO A PAGAR 0,00