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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3874 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Eletrodo adesivo 5x5cms c/ 4 unidades 65,00 65,00
1.00 Eletrodo adesivo 5x9cms c/ 04 unidades 85,00 85,00
1.00 Faixa elástica, forte, na cor azul 70,00 70,00
1.00 Faixa elástica, média, na cor verde Finalidade: Para uso na fisioterapia 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 Eletrodo adesivo 5x5cms c/ 4 unidades Eletrodo adesivo 5x9cms c/ 04 unidades Faixa elástica, forte, na cor azul Faixa elástica, média, na cor verde Finalidade: Para uso na fisioterapia 282,00
21/06/2023 Eletrodo adesivo 5x5cms c/ 4 unidades Eletrodo adesivo 5x9cms c/ 04 unidades Faixa elástica, forte, na cor azul Faixa elástica, média, na cor verde Finalidade: Para uso na fisioterapia 282,00
03/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3874/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854175 282,00
TOTAL 282,00 282,00 282,00
SALDO A PAGAR 0,00