| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURO SCHUH & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Sacola plástica 60x75x5 Finalidade: Para uso na distribuição das cestas básicas aos funcionários do Município | 0,48 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Sacola plástica 60x75x5 Finalidade: Para uso na distribuição das cestas básicas aos funcionários do Município | 576,00 | ||
| 20/06/2023 | Sacola plástica 60x75x5 Finalidade: Para uso na distribuição das cestas básicas aos funcionários do Município | 576,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||