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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3913 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bucha estabilizadora dianteira 16,00 32,00
2.00 Disco de freio 132,00 264,00
1.00 Lona 389,00 389,00
2.00 Tambor freio 243,00 486,00
1.00 Líquido de freio 74,00 74,00
2.00 Líquido radiador concentrado ecológico 34,00 68,00
1.00 Sensor de temperatura 139,00 139,00
1.00 Parafuso de roda 16,00 16,00
4.00 Borracha porta Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 104,00 416,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 Bucha estabilizadora dianteira Disco de freio Lona Tambor freio Líquido de freio Líquido radiador concentrado ecológico Sensor de temperatura Parafuso de roda Borracha porta Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 1.884,00
20/06/2023 Bucha estabilizadora dianteira Disco de freio Lona Tambor freio Líquido de freio Líquido radiador concentrado ecológico Sensor de temperatura Parafuso de roda Borracha porta Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 1.884,00
22/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3913/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.884,00
TOTAL 1.884,00 1.884,00 1.884,00
SALDO A PAGAR 0,00