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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3918 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit compressor 406,00 406,00
1.00 Cabeçote compressor 236,00 236,00
1.00 Bronzina biela compressor 68,00 68,00
1.00 Biela compressor 630,00 630,00
1.00 Válvula freio de mão 988,00 988,00
1.00 Tee união emenda 6m 18,00 18,00
1.00 Tee união emenda 8m 20,00 20,00
2.00 União emenda rápida 8m Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 Kit compressor Cabeçote compressor Bronzina biela compressor Biela compressor Válvula freio de mão Tee união emenda 6m Tee união emenda 8m União emenda rápida 8m Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 2.396,00
21/06/2023 Kit compressor Cabeçote compressor Bronzina biela compressor Biela compressor Válvula freio de mão Tee união emenda 6m Tee união emenda 8m União emenda rápida 8m Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 2.396,00
03/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3918/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.396,00
TOTAL 2.396,00 2.396,00 2.396,00
SALDO A PAGAR 0,00