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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 4009 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Retentor câmbio 96,00 96,00
2.00 Porca roda 8,00 16,00
2.50 Óleo para câmbio/diferencial 39,00 97,50
1.00 Coxim caixa 268,00 268,00
1.00 Suporte coxim câmbio Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 288,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 Retentor câmbio Porca roda Óleo para câmbio/diferencial Coxim caixa Suporte coxim câmbio Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 765,50
23/06/2023 Retentor câmbio Porca roda Óleo para câmbio/diferencial Coxim caixa Suporte coxim câmbio Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 765,50
03/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4009/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 765,50
TOTAL 765,50 765,50 765,50
SALDO A PAGAR 0,00