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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4024 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA NELSO PICCININI- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 3.900,00 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA NELSO PICCININI- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 3.900,00
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA NELSO PICCININI- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 1.088,40
20/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA NELSO PICCININI- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. 1.765,82
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4024/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.088,40
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4024/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.765,82
19/12/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -1.045,78
TOTAL 2.854,22 2.854,22 2.854,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.