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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4047 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Papel termocolante Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV 10,60 74,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 Papel termocolante Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV 74,20
26/06/2023 Papel termocolante Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV 74,20
27/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850921 74,20
TOTAL 74,20 74,20 74,20
SALDO A PAGAR 0,00