| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA PGTO DE COMBATE VULN. SOCIAL- FAMILIA FELIZ MES DE JUNHO DE 2023,CFE RI NR 5262/2023,ANEXA. | 3.871,00 | 3.871,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA PGTO DE COMBATE VULN. SOCIAL- FAMILIA FELIZ MES DE JUNHO DE 2023,CFE RI NR 5262/2023,ANEXA. | 3.871,00 | ||
| 21/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA PGTO DE COMBATE VULN. SOCIAL- FAMILIA FELIZ MES DE JUNHO DE 2023,CFE RI NR 5262/2023,ANEXA. | 3.871,00 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4051/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850918 | 3.871,00 | ||
| TOTAL | 3.871,00 | 3.871,00 | 3.871,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||