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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO - VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 411 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Pedra perfumada 3,59 50,26
6.00 Pedra sanitária 1,99 11,94
15.00 Toalha de papel 16,90 253,50
6.00 Saco para lixo 30l 16,50 99,00
2.00 Saco para lixo 100L 16,50 33,00
1.00 Sabonete líquido 14,99 14,99
6.00 Detergente 2,49 14,94
4.00 Alvejante sem claro 21,99 87,96
4.00 Desinfetante jasmin 5L Finalidade: Para limpeza da UBS da Sede. 19,99 79,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 Pedra perfumada Pedra sanitária Toalha de papel Saco para lixo 30l Saco para lixo 100L Sabonete líquido Detergente Alvejante sem claro Desinfetante jasmin 5L Finalidade: Para limpeza da UBS da Sede. 645,55
23/01/2023 Pedra perfumada Pedra sanitária Toalha de papel Saco para lixo 30l Saco para lixo 100L Sabonete líquido Detergente Alvejante sem claro Desinfetante jasmin 5L Finalidade: Para limpeza da UBS da Sede. 645,55
23/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 645,55
TOTAL 645,55 645,55 645,55
SALDO A PAGAR 0,00