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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI 73605530087

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa: 4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A EMPRESA DE BEATRIZ MARIA VERDI- VIA PRODEM, CFE LM NR 3150/2023. E RI NR 8856/2023,ANEXA. 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A EMPRESA DE BEATRIZ MARIA VERDI- VIA PRODEM, CFE LM NR 3150/2023. E RI NR 8856/2023,ANEXA. 11.000,00
27/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A EMPRESA DE BEATRIZ MARIA VERDI- VIA PRODEM, CFE LM NR 3150/2023. E RI NR 8856/2023,ANEXA. 11.000,00
28/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4155/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.000,00
TOTAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SALDO A PAGAR 0,00