| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 5257/2022,ANEXA. | 4.511,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 5257/2022,ANEXA. | 4.511,00 | ||
| 19/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 5257/2022,ANEXA. | 4.511,00 | ||
| 24/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 416/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850817 | 4.511,00 | ||
| TOTAL | 4.511,00 | 4.511,00 | 4.511,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||