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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4317 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tripé para tela e baneer 80x20cms Finalidade: Para uso na Secretaria 169,90 169,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 Tripé para tela e baneer 80x20cms Finalidade: Para uso na Secretaria 169,90
03/07/2023 Tripé para tela e baneer 80x20cms Finalidade: Para uso na Secretaria 169,90
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,90
TOTAL 169,90 169,90 169,90
SALDO A PAGAR 0,00