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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4320 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Toner samsung 116 55,00 220,00
2.00 Refil epson 664 na cor preta 40,00 80,00
2.00 Refil epson 664 na cor azul 40,00 80,00
2.00 Refil epson 664 na cor vermelha 40,00 80,00
2.00 Refil epson 664 na cor amarela Finalidade: Para uso nas impressoras da EMEF Professor Nelso Piccinini 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 Toner samsung 116 Refil epson 664 na cor preta Refil epson 664 na cor azul Refil epson 664 na cor vermelha Refil epson 664 na cor amarela Finalidade: Para uso nas impressoras da EMEF Professor Nelso Piccinini 540,00
03/07/2023 Toner samsung 116 Refil epson 664 na cor preta Refil epson 664 na cor azul Refil epson 664 na cor vermelha Refil epson 664 na cor amarela Finalidade: Para uso nas impressoras da EMEF Professor Nelso Piccinini 540,00
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4320/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856571 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00