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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034

Dados do Empenho
Número do empenho: 4325 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de conserto do instrumento com a inserção de parafusos para fixação de quadro superior, ajuste/troca de cordões de afinação das teclas, afinação de teclas e ajuste de altura, inserção de pino para sustentanção de haste pricipal para uso com talabarte 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 Prestação de serviço de conserto do instrumento com a inserção de parafusos para fixação de quadro superior, ajuste/troca de cordões de afinação das teclas, afinação de teclas e ajuste de altura, inserção de pino para sustentanção de haste pricipal para uso com talabarte 180,00
24/07/2023 Prestação de serviço de conserto do instrumento com a inserção de parafusos para fixação de quadro superior, ajuste/troca de cordões de afinação das teclas, afinação de teclas e ajuste de altura, inserção de pino para sustentanção de haste pricipal para uso com talabarte 180,00
26/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4325/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00