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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4331 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo lubrificante motor diesel 560,00 560,00
1.00 Filtro lubrificante 43,00 43,00
1.00 Junta carter 45,00 45,00
1.00 Tampa do óleo Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 Óleo lubrificante motor diesel Filtro lubrificante Junta carter Tampa do óleo Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 676,00
26/12/2023 Óleo lubrificante motor diesel Filtro lubrificante Junta carter Tampa do óleo Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 676,00
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 676,00
TOTAL 676,00 676,00 676,00
SALDO A PAGAR 0,00