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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4362 Data de lançamento: 03/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lâmpada 4W 12,00 12,00
1.00 Lâmpada 24V H3 51,00 51,00
1.00 Lâmpada H4 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2023 Lâmpada 4W Lâmpada 24V H3 Lâmpada H4 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 111,00
10/07/2023 Lâmpada 4W Lâmpada 24V H3 Lâmpada H4 24V Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa AFX6238 111,00
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4362/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,00
TOTAL 111,00 111,00 111,00
SALDO A PAGAR 0,00