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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4541 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Envelope carta 0,50 7,50
5.00 Caneta na cor azul 1,50 7,50
1.00 Baralho 12,00 12,00
5.00 Cola instantânea 20g 13,90 69,50
4.00 EVA com brilho 9,00 36,00
12.00 EVA simples 3,50 42,00
2.00 Fita adesiva transparente 45x45 8,00 16,00
6.00 Embalagem para crachá Finalidade: Para uso do SCFV 0,75 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 Envelope carta Caneta na cor azul Baralho Cola instantânea 20g EVA com brilho EVA simples Fita adesiva transparente 45x45 Embalagem para crachá Finalidade: Para uso do SCFV 195,00
12/07/2023 Envelope carta Caneta na cor azul Baralho Cola instantânea 20g EVA com brilho EVA simples Fita adesiva transparente 45x45 Embalagem para crachá Finalidade: Para uso do SCFV 195,00
14/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4541/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00