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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIME JULIO FASSINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4639 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Parachoque dianteiro Finalidade: Para reposição no veículo Gol placa IXT5750 259,98 259,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 Parachoque dianteiro Finalidade: Para reposição no veículo Gol placa IXT5750 259,98
18/07/2023 Parachoque dianteiro Finalidade: Para reposição no veículo Gol placa IXT5750 259,98
24/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4639/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850937 259,98
TOTAL 259,98 259,98 259,98
SALDO A PAGAR 0,00