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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4668 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 SMART. PARA USO NAS ATIVIDAEE DE GRUPO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2203/2023,ANEXA. 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 SMART. PARA USO NAS ATIVIDAEE DE GRUPO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2203/2023,ANEXA. 2.400,00
24/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO DE 55 SMART. PARA USO NAS ATIVIDAEE DE GRUPO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2203/2023,ANEXA. 2.400,00
25/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00