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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VOLNEI ANDRE PADILHA 02623530912

Dados do Empenho
Número do empenho: 4698 Data de lançamento: 17/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adesivo de sinalização de cadeirante para piso, laminado, nas dimensões 1,20x0,80m Finalidade: Para uso na UBS 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2023 Adesivo de sinalização de cadeirante para piso, laminado, nas dimensões 1,20x0,80m Finalidade: Para uso na UBS 160,00
31/07/2023 Adesivo de sinalização de cadeirante para piso, laminado, nas dimensões 1,20x0,80m Finalidade: Para uso na UBS 160,00
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4698/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854206 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00