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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4787 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termômetro digital 24,98 24,98
2.00 Absorvente c/ abas c/ 32 unidades Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 24,98 49,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 Termômetro digital Absorvente c/ abas c/ 32 unidades Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 74,94
25/07/2023 Termômetro digital Absorvente c/ abas c/ 32 unidades Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini 74,94
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4787/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856581 74,94
TOTAL 74,94 74,94 74,94
SALDO A PAGAR 0,00