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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4819 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Verniz 63,90 63,90
1.00 Thinner 0.9L 35,10 35,10
1.00 Fita crepe 16x40 7,11 7,11
1.00 Branco Cristal 0,9L 56,70 56,70
1.00 Branco Banchisa 0,9L Finalidade: Para manutenção do Gol placa IXT 5750. 53,55 53,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 Verniz Thinner 0.9L Fita crepe 16x40 Branco Cristal 0,9L Branco Banchisa 0,9L Finalidade: Para manutenção do Gol placa IXT 5750. 216,36
27/07/2023 Verniz Thinner 0.9L Fita crepe 16x40 Branco Cristal 0,9L Branco Banchisa 0,9L Finalidade: Para manutenção do Gol placa IXT 5750. 216,36
27/07/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4819/2023, 2012 - TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO 2,60
01/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850942 213,76
TOTAL 216,36 216,36 216,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 27/07/2023 2,60 Lançada
TOTAL   2,60