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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIME JULIO FASSINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4849 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Refletor parachoque Finalidade: Para manutenção do veículo Gol, placa IXT 5750. 52,90 52,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 Refletor parachoque Finalidade: Para manutenção do veículo Gol, placa IXT 5750. 52,90
31/07/2023 Refletor parachoque Finalidade: Para manutenção do veículo Gol, placa IXT 5750. 52,90
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4849/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850945 52,90
TOTAL 52,90 52,90 52,90
SALDO A PAGAR 0,00