O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPELARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: Diárias-Elenir Fatima Queiroz Cappelari
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SEC ELENIR CAPELARI REFERENTE A CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO PAULO GUSTAVO, NOS DIAS 31 DE JULHO- 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE DIARIA EM ANEXO. 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SEC ELENIR CAPELARI REFERENTE A CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO PAULO GUSTAVO, NOS DIAS 31 DE JULHO- 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE DIARIA EM ANEXO. 720,00
27/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SEC ELENIR CAPELARI REFERENTE A CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO PAULO GUSTAVO, NOS DIAS 31 DE JULHO- 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE DIARIA EM ANEXO. 720,00
31/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5021/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856580 720,00
31/07/2023 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO MÁ IMPRESSÃO DE CHEQUE IMPRESSORA DESCONFIGURADA. -720,00
01/08/2023 Pagamento de Empenho 5021/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856586 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00