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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5044 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de combustível 21,00 21,00
3.50 Óleo 10W40 38,00 133,00
1.00 Filtro de óleo 23,00 23,00
1.00 Filtro de ar motor 27,00 27,00
1.00 Correia dentada com 111 dentes 78,00 78,00
1.00 Tensor correia dentada 127,00 127,00
1.00 Engrenagem virabrequim 76,00 76,00
1.00 Correia 82,00 82,00
1.00 Vela 72,00 72,00
1.00 Filtro ar condicionado 26,00 26,00
1.00 Líquido radiador concentrado ecológico 34,00 34,00
1.00 Cabo de vela Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 118,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 Filtro de combustível Óleo 10W40 Filtro de óleo Filtro de ar motor Correia dentada com 111 dentes Tensor correia dentada Engrenagem virabrequim Correia Vela Filtro ar condicionado Líquido radiador concentrado ecológico Cabo de vela Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 817,00
02/08/2023 Filtro de combustível Óleo 10W40 Filtro de óleo Filtro de ar motor Correia dentada com 111 dentes Tensor correia dentada Engrenagem virabrequim Correia Vela Filtro ar condicionado Líquido radiador concentrado ecológico Cabo de vela Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098 817,00
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5044/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 817,00
TOTAL 817,00 817,00 817,00
SALDO A PAGAR 0,00