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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5086 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pastilha de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28 109,00 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 Pastilha de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28 109,00
03/08/2023 Pastilha de freio Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY0D28 109,00
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5086/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00