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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 16:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINIST DA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DCTF DA ASSOC REDE DE AGUA DE ESQUINA LOVATTO- LINHA CARNIEL- LINHA TIGRE I E II, CFE LM NR 3075/2022, CFE RI NR 9605/2023,ANEXA. 600,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DCTF DA ASSOC REDE DE AGUA DE ESQUINA LOVATTO- LINHA CARNIEL- LINHA TIGRE I E II, CFE LM NR 3075/2022, CFE RI NR 9605/2023,ANEXA. 600,60
02/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DCTF DA ASSOC REDE DE AGUA DE ESQUINA LOVATTO- LINHA CARNIEL- LINHA TIGRE I E II, CFE LM NR 3075/2022, CFE RI NR 9605/2023,ANEXA. 600,60
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,60
TOTAL 600,60 600,60 600,60
SALDO A PAGAR 0,00