| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINIST DA |
| Número do empenho: | 5124 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DCTF DA ASSOC REDE DE AGUA DE ESQUINA LOVATTO- LINHA CARNIEL- LINHA TIGRE I E II, CFE LM NR 3075/2022, CFE RI NR 9605/2023,ANEXA. | 600,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DCTF DA ASSOC REDE DE AGUA DE ESQUINA LOVATTO- LINHA CARNIEL- LINHA TIGRE I E II, CFE LM NR 3075/2022, CFE RI NR 9605/2023,ANEXA. | 600,60 | ||
| 02/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DCTF DA ASSOC REDE DE AGUA DE ESQUINA LOVATTO- LINHA CARNIEL- LINHA TIGRE I E II, CFE LM NR 3075/2022, CFE RI NR 9605/2023,ANEXA. | 600,60 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,60 | ||
| TOTAL | 600,60 | 600,60 | 600,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||