PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.
5.400,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.
5.400,00
06/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.
5.400,00
06/09/2023
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5253/2023, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA
259,20
15/09/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5253/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.140,80
TOTAL
5.400,00
5.400,00
5.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.