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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5301 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Prestação de serviços de instalação de tomadas, instalação de TV e conserto de vazamento de água Finalidade: Para manutenção do banheiro e instalação de TV no prédio onde são realizadas as atividades e oficinas dos grupos do PAIF e SCFV 45,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 Prestação de serviços de instalação de tomadas, instalação de TV e conserto de vazamento de água Finalidade: Para manutenção do banheiro e instalação de TV no prédio onde são realizadas as atividades e oficinas dos grupos do PAIF e SCFV 225,00
25/08/2023 Prestação de serviços de instalação de tomadas, instalação de TV e conserto de vazamento de água Finalidade: Para manutenção do banheiro e instalação de TV no prédio onde são realizadas as atividades e oficinas dos grupos do PAIF e SCFV 225,00
01/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5301/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00