| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento INSS-MPAS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 253,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 253,14 | ||
| 09/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 253,14 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5312/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,14 | ||
| TOTAL | 253,14 | 253,14 | 253,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||