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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5414 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Embalagem de 05 Kgs 9,80 19,60
2.00 Embalagem de 02 Kgs 6,10 12,20
7.00 Copo descartável de 300ml c/ 100 unidades 9,99 69,93
4.00 Pilha Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF 1,75 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 Embalagem de 05 Kgs Embalagem de 02 Kgs Copo descartável de 300ml c/ 100 unidades Pilha Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF 108,73
18/08/2023 Embalagem de 05 Kgs Embalagem de 02 Kgs Copo descartável de 300ml c/ 100 unidades Pilha Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF 108,73
18/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5414/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,73
TOTAL 108,73 108,73 108,73
SALDO A PAGAR 0,00