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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5416 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pasta transparente 4,25 12,75
1.00 Grampo 26/6 11,99 11,99
50.00 Papel vergê 1,00 50,00
2.00 Folha de ofício c/ 2500 unidades 144,75 289,50
3.00 EVA com glitter 9,10 27,30
1.50 TNT 3,50 5,25
1.00 EVA liso 3,99 3,99
3.00 Tinta de tecido 5,99 17,97
1.00 Fita crepe marrom 7,99 7,99
1.00 Embalagem de papel 21x14 c/ 500 unidades Finalidade: Para uso dos grupos do PAIF 53,95 53,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 Pasta transparente Grampo 26/6 Papel vergê Folha de ofício c/ 2500 unidades EVA com glitter TNT EVA liso Tinta de tecido Fita crepe marrom Embalagem de papel 21x14 c/ 500 unidades Finalidade: Para uso dos grupos do PAIF 480,69
18/08/2023 Pasta transparente Grampo 26/6 Papel vergê Folha de ofício c/ 2500 unidades EVA com glitter TNT EVA liso Tinta de tecido Fita crepe marrom Embalagem de papel 21x14 c/ 500 unidades Finalidade: Para uso dos grupos do PAIF 480,69
18/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5416/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 480,69
TOTAL 480,69 480,69 480,69
SALDO A PAGAR 0,00