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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Luva procedimento sem pó c/ 100 unidades, tamanho PP 34,50 345,00
1.00 Disco sortido de lixa c/ 120 unidades 325,00 325,00
4.00 Álcool 70% Finalidade: Para uso na UBS 12,50 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 Luva procedimento sem pó c/ 100 unidades, tamanho PP Disco sortido de lixa c/ 120 unidades Álcool 70% Finalidade: Para uso na UBS 720,00
05/09/2023 Luva procedimento sem pó c/ 100 unidades, tamanho PP Disco sortido de lixa c/ 120 unidades Álcool 70% Finalidade: Para uso na UBS 720,00
15/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5498/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00