Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022. |
8.000,00 |
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| 31/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.
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4.268,92 |
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| 31/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.
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4.268,92 |
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| 31/01/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS |
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51,23 |
| 31/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.217,69 |
| 31/01/2023 |
POR SER INDEVIDO |
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-4.268,92 |
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| 28/02/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.
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2.517,12 |
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| 28/02/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.
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2.517,12 |
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| 28/02/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS |
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30,21 |
| 28/02/2023 |
por ser indevido |
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-2.517,12 |
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| 01/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.486,91 |
| 13/03/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS INTEGRANTES DA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 759/2022,ANEXA. CARTA CONVITE 07/2022. CONTRATO NR 47/2022.
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1.213,96 |
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| 14/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.213,96 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |