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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5513 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Balão 17,00 170,00
6.00 EVA glitter 5,50 33,00
1.00 Tinta 11,50 11,50
2.00 Fita crpee 1,50 3,00
5.00 Laço c/ 10 unidades 1,50 7,50
1.00 Balão 26,00 26,00
2.00 Balão Finalidade: Para uso em atividades dos grupos do SCFV e PAIF 19,50 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 Balão EVA glitter Tinta Fita crpee Laço c/ 10 unidades Balão Balão Finalidade: Para uso em atividades dos grupos do SCFV e PAIF 290,00
21/09/2023 Balão EVA glitter Tinta Fita crpee Laço c/ 10 unidades Balão Balão Finalidade: Para uso em atividades dos grupos do SCFV e PAIF 290,00
02/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5513/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850873 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00