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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Saco transparente 30x44cms 1,50 75,00
10.00 Laço fácil 2x33cms, estampado sortido 0,50 5,00
30.00 Papel A4 vergê branco 180g 0,75 22,50
1.00 Pen drive 32gb Finalidade: Para uso na Secretaria 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 Saco transparente 30x44cms Laço fácil 2x33cms, estampado sortido Papel A4 vergê branco 180g Pen drive 32gb Finalidade: Para uso na Secretaria 146,50
25/08/2023 Saco transparente 30x44cms Laço fácil 2x33cms, estampado sortido Papel A4 vergê branco 180g Pen drive 32gb Finalidade: Para uso na Secretaria 146,50
29/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5522/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,50
TOTAL 146,50 146,50 146,50
SALDO A PAGAR 0,00