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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5540 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Plugue macho 10A 2P Finalidade: Para uso na lavadora de alta pressão da Secretaria 8,10 8,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 Plugue macho 10A 2P Finalidade: Para uso na lavadora de alta pressão da Secretaria 8,10
25/08/2023 Plugue macho 10A 2P Finalidade: Para uso na lavadora de alta pressão da Secretaria 8,10
01/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5540/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8,10
TOTAL 8,10 8,10 8,10
SALDO A PAGAR 0,00