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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5552 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café c/ 160g 21,00 21,00
5.00 Erva mate c/ 01 Kg 15,00 75,00
5.00 Erva mate à vácuo c/ 01 Kg 16,50 82,50
4.00 Água mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria 24,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 Café c/ 160g Erva mate c/ 01 Kg Erva mate à vácuo c/ 01 Kg Água mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria 274,50
28/08/2023 Café c/ 160g Erva mate c/ 01 Kg Erva mate à vácuo c/ 01 Kg Água mineral sem gás de 500ml c/ 12 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria 274,50
01/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5552/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 274,50
TOTAL 274,50 274,50 274,50
SALDO A PAGAR 0,00