| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MANTOVANI |
| Número do empenho: | 5595 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Enfeite de cuia referente ao agosto lilás Finalidade: Para uso no evento referente ao Agosto Lilás | 2,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Enfeite de cuia referente ao agosto lilás Finalidade: Para uso no evento referente ao Agosto Lilás | 400,00 | ||
| 30/08/2023 | Enfeite de cuia referente ao agosto lilás Finalidade: Para uso no evento referente ao Agosto Lilás | 400,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5595/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850863 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||