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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5615 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Papel higiênico 18,99 37,98
1.00 Desinfetante c/ 01 litro 8,60 8,60
1.00 Água sanitária c/ 01 litro 3,19 3,19
1.00 Lava roupas c/ 02 litros 10,99 10,99
3.00 Detergente de louça 3,99 11,97
1.00 Esponja multiuso Finalidade: Para uso do PIM 4,75 4,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Papel higiênico Desinfetante c/ 01 litro Água sanitária c/ 01 litro Lava roupas c/ 02 litros Detergente de louça Esponja multiuso Finalidade: Para uso do PIM 77,48
30/08/2023 Papel higiênico Desinfetante c/ 01 litro Água sanitária c/ 01 litro Lava roupas c/ 02 litros Detergente de louça Esponja multiuso Finalidade: Para uso do PIM 77,48
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5615/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77,48
TOTAL 77,48 77,48 77,48
SALDO A PAGAR 0,00