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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5617 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Papel foto 1,50 15,00
8.00 Bastão cola quente 1,50 12,00
1.00 Lápis de cor 16,99 16,99
3.00 Pasta suspensa 5,99 17,97
1.00 Pasta transparente 4,25 4,25
10.00 Folha foto 1,25 12,50
8.00 Fita cetim 0,35 2,80
1.00 Folha foto fina 1,50 1,50
1.00 EVA c/ glitter 9,10 9,10
200.00 Embalagem plástica 0,10 20,00
10.00 Papel vergê 1,50 15,00
2.00 Glitter Finalidade: Para uso do PIM 2,35 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Papel foto Bastão cola quente Lápis de cor Pasta suspensa Pasta transparente Folha foto Fita cetim Folha foto fina EVA c/ glitter Embalagem plástica Papel vergê Glitter Finalidade: Para uso do PIM 131,81
30/08/2023 Papel foto Bastão cola quente Lápis de cor Pasta suspensa Pasta transparente Folha foto Fita cetim Folha foto fina EVA c/ glitter Embalagem plástica Papel vergê Glitter Finalidade: Para uso do PIM 131,81
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 131,81
TOTAL 131,81 131,81 131,81
SALDO A PAGAR 0,00