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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IZAIR LUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5765 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE REDE FIO TORCIDO FUTSAL OFICIAL PROFISSIONAL. PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 2732/2023,ANEXA. 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE REDE FIO TORCIDO FUTSAL OFICIAL PROFISSIONAL. PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 2732/2023,ANEXA. 1.290,00
30/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM PAR DE REDE FIO TORCIDO FUTSAL OFICIAL PROFISSIONAL. PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 2732/2023,ANEXA. 1.290,00
06/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5765/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 0,00