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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5816 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REF FOPAG MES DE AGOSTO DE 2023. 136,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REF FOPAG MES DE AGOSTO DE 2023. 136,44
29/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FGTS REF FOPAG MES DE AGOSTO DE 2023. 136,44
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5816/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,44
TOTAL 136,44 136,44 136,44
SALDO A PAGAR 0,00