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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5860 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Caixa de som portátil 200W Finalidade: Para uso no Posto de Cadastro Único 1.299,00 1.299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 Caixa de som portátil 200W Finalidade: Para uso no Posto de Cadastro Único 1.299,00
05/09/2023 Caixa de som portátil 200W Finalidade: Para uso no Posto de Cadastro Único 1.299,00
05/09/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5860/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 15,59
06/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5860/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.283,41
TOTAL 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 05/09/2023 15,59 Lançada
TOTAL   15,59